0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Internal Audit Senior Specialist / Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Cấp Cao

  • Location:
  • Salary:
    VND
  • Job type:
    Nhân viên chính thức
  • Category:
    Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán
  • Deadline:
    27/07/2121
  • Job Level:
  • Languages:
    English
  • KINH NGHIỆM:
  • Probation Times:

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Lập và đề xuất kế hoạch kiểm toán năm và các cuộc kiểm toán đột xuất theo chỉ đạo từ Ban Quản Trị/ Ủy ban Quản trị, Kiểm toán và Rủi ro, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và quản lý mục tiêu định kỳ hàng quý/hàng tháng nhằm đảm bảo triển khai đúng kế hoạch được duyệt/ Prepare and propose annual audit plan and ad-hoc audit as assigned by the Board of Director, Governance, Audit & Risk Committee, implement, control, monitor and manage objectives quarterly/monthly to ensure the implementation as approved plan.
  • Lập và đề xuất kế hoạch điều tra, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả điều tra với bằng chứng về hành vi vi phạm (nếu có) là đầu vào của quy trình xử lý kỷ luật và đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ giúp ngăn ngừa hành vi gian lận thông qua việc phát hiện các lỗ hỏng kiểm soát trong quá trình điều tra/ Prepare and propose investigation plan, implement, control, monitor and report investigation results with sufficient evidences of violation (if any) which are inputs to the disciplinary process and make recommendations to improve the effectiveness of the internal control system to help prevent fraud through the detection of control loopholes during the investigation.
  • Cung cấp kết quả kiểm toán, điều tra liên quan đến các chốt kiểm soát trọng yếu để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Quản lý rủi ro nhằm đảm bảo nhận diện đầy đủ kịp thời các rủi ro/ Provide audit and investigation results relating to key controls for conducting tasks of risk management to ensure risks are identified completely and timely.
  • Lập và đề xuất kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và quản lý mục tiêu nhằm phát hiện và đánh giá rủi ro về sự toàn vẹn của hệ thống dữ liệu từ các quá trình, hệ thống, và các điểm kiểm soát hiệu quả/ Prepare and propose plan, implement, control, monitor and manage objectives to identify and assess risks of information integrity from effective process, system and controls.
  • Đưa ra các kiến nghị và theo dõi tiến độ thực hiện của các kiến nghị từ các cuộc kiểm toán, điều tra để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ giúp ngăn ngừa hành vi gian lận thông qua việc phát hiện các lỗ hỏng kiểm soát trong quá trình kiểm toán và đánh giá tác động của các thay đổi liên quan đến quy trình, chính sách theo Chuẩn Quản lý rủi ro đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty/ Make recommendations and monitor the implementation of recommendations from audits and investigations to improve the effectiveness of the internal control system to help prevent fraud through the detection of control loopholes during the audit and assess the impacts of changes relating to processes and policies in accordance with the Risk Management Standard to ensure compliance with the Company’s business strategy

Các điều kiện cần có

  • Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán/University Degree in Audit/Accounting Major
  • Có một hoặc hơn các chứng chỉ chuyên ngành ACCA, CPA, CIA, CISA,  CFE/One or more relevant professional certifications (i.e. ACCA, CPA, CIA, CISA, CFE)
  • Biết sử dụng SAP, Tableau, Power BI là lợi thế/Familiarity in SAP, Tableau, Power BI is a plus
  • Kỹ năng phân tích tổng hợp vượt trội/Strong analytical capability
  • Tư duy phản biện để xác định và đánh giá vấn đề và giải quyết vấn đề/Critical thinking to identifying and evaluating issues and problem solving
  • Kết hợp tốt các kỹ năng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, điều hành và điều tra/Possess an appropriate combination of technical expertise in fields such as auditing, finance, technology, operations, or investigations
  • Thành thạo/High fluency: Word, Excel, Power Point, Access
  • Giao tiếp tốt tiếng Anh IELTS 5.0, TOEIC 650 hoặc tương đương / Good communications. IELTS 5.0, TOEIC 650 or equivalent.
  • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm kiểm toán (ít nhất 3 năm trong lĩnh vực Kiểm toán Nội bộ/ Kiểm soát Nội bộ) /At least 4 years in auditing (at least 3 years in area of Internal Audit/ Internal Control)